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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-12-18 15:57

購進布料時,給你開發(fā)票

四毛呀 追問

2018-12-18 16:05

我們直接可以用購進布料的錢開當服裝票的成本是可以的嗎?

佟老師 解答

2018-12-18 16:06

對,這個就是你服務的成本票

四毛呀 追問

2018-12-18 16:07

那加工這一塊不用管嗎?

佟老師 解答

2018-12-18 16:08

加工也是你們的成本,然后形成庫存商品進行出售

四毛呀 追問

2018-12-18 16:17

那就是布料是有型的成本,加工是勞務費 人工成本

四毛呀 追問

2018-12-18 16:18

但是加工廠是個人開的沒有營業(yè)執(zhí)照,能去稅局代開嗎?

佟老師 解答

2018-12-18 16:20

但是加工廠是個人開的沒有營業(yè)執(zhí)照,能去稅局代開嗎?
你要代開什么方面發(fā)票,個人給你做加工是嗎?然后去代開勞務費發(fā)票

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相關問題討論
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉
2019-12-11 14:01:28
您好,原則上是不可以再轉回了。
2019-08-28 16:25:54
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
取得小規(guī)模的普票全額計入成本~~~~~
2015-11-05 11:29:15
你好同學,一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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