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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-18 15:41

先按你們合同先做固定資產(chǎn),等發(fā)票全部到再重新入賬就可以。

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相關(guān)問題討論
先按你們合同先做固定資產(chǎn),等發(fā)票全部到再重新入賬就可以。
2018-12-18 15:41:22
你好借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),折舊 負(fù)數(shù)沖掉
2021-06-18 13:37:38
購買方,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:營業(yè)外收入 供應(yīng)商,借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅,
2021-08-27 09:38:25
不能, 先做借其他應(yīng)收款貸銀行 來了發(fā)票做借固定資產(chǎn)借進項貸其他應(yīng)收款
2020-03-18 14:18:46
可以跟材料一樣做暫估處理,但是財務(wù)很多軟件的固定資產(chǎn)是獨立的系統(tǒng),到時候沖回修改固定資產(chǎn)的時候比較麻煩,所以稍微跟材料暫估有區(qū)別,沒發(fā)票先暫估入庫,以后只要沖掉暫估入庫即可: 暫估分錄: 借 固定資產(chǎn) (應(yīng)該取得全部發(fā)票的金額,不包含進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(取得部分發(fā)票已認(rèn)證的進項稅額。) 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 等以后發(fā)票到了時候: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(剩余發(fā)票取得后認(rèn)證的進項稅額) 貸 應(yīng)付賬款-XXX公司
2018-12-18 21:47:34
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