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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-18 12:33

算,借銷管費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款

笑笑 追問

2018-12-18 12:49

老師請教增值稅月末到底如何結(jié)轉(zhuǎn)?。繎?yīng)交稅費-銷項  進項科目有余額嗎?求一份完整分錄?

馬老師 解答

2018-12-18 13:25

沒有,借銷項貸進項,差額計入未交增值稅

笑笑 追問

2018-12-18 13:40

老師是不是還得把那個進項銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,按您上面說的差額計入未交增值稅,進項 銷項不是還有余額嗎?

馬老師 解答

2018-12-18 13:50

轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度,我說的那個進項,銷項都沒余額

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相關(guān)問題討論
算,借銷管費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款
2018-12-18 12:33:39
你好,可以計入辦公費
2018-12-18 11:10:05
你好, 借:管理費用---通訊費 貸:銀行存款
2021-10-15 14:20:21
請您說明此中獎發(fā)票是在南京地稅局還是省直屬分局領(lǐng)購的?
2017-06-25 13:48:50
同學(xué)你好 這個可以的
2023-07-05 12:34:36
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