
12月份暫估的水電費,明年收到發(fā)票沖紅的賬是做到12月份還是明年的月份,等明年取得12月已結(jié)賬了
答: 你12月先暫估,明年收到發(fā)票,在沖銷暫估,按發(fā)票入賬,收到發(fā)票,是計入明年的帳的
老師,請問一下我上年12月份暫估有10多萬成本,元月份已經(jīng)收到發(fā)票了。我是把收到的發(fā)票做在1月份賬里面沖掉之前的暫估,還是在12月份的賬沖掉,把后來收納的發(fā)票放在去年12月份的賬里?
答: 可以直接貼之前12月賬上,要是沒有差額話
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月做暫估入庫,暫估結(jié)轉(zhuǎn)。等明年2月份票回來了,怎么做賬。怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀
答: 借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2020年12月實際發(fā)生的費用,在2020年12月發(fā)票未取得,2020年12月份做了計提,2021年1月份發(fā)票收到,做紅沖入賬,2021年的匯算清繳還需要調(diào)整嗎
12月份暫估入賬的商品,次年2月份取得了發(fā)票,此時需要沖減12月份的暫估價,重新入賬。那么這個帳務(wù)處理是調(diào)入先一年的12月帳套做嗎?還是如何操作?
老師,12月份暫估入賬的商品,次年2月份取得了發(fā)票,此時需要沖減12月份的暫估價,重新入賬。那么這個帳務(wù)處理是調(diào)入先一年的12月帳套做嗎?還是如何操作?


晴天 追問
2018-12-18 09:24
辜老師 解答
2018-12-18 09:27
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2018-12-19 10:30
辜老師 解答
2018-12-19 10:55