
老師。我想問(wèn)你這個(gè)暫估應(yīng)付款和暫估怎么合并呢就是我合并一起,怎么做分錄呢
答: 學(xué)員你好, 如果是貨到票未到,可以暫估原材料入賬價(jià)值和 借,原材料,貸,應(yīng)付賬款。
發(fā)現(xiàn)2016年的應(yīng)付款少計(jì)8000元,怎么做分錄
答: 您好,那需要補(bǔ)入賬,那就需要做對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品增加
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付款減少,應(yīng)該怎么做分錄呀
答: 你好,你是支付了嗎?
老師:6月份時(shí)有筆預(yù)付款我做成了應(yīng)付款,這月對(duì)方把這筆預(yù)付款退還我了,請(qǐng)問(wèn)怎樣做分錄?謝謝
我們有兩個(gè)往來(lái)單位,后來(lái)合并了,現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面一家是19000,一家是-19000,等于平賬了,但是怎么調(diào)賬沖掉呀?(分錄怎么寫)
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)政所撥款下來(lái)的,專項(xiàng)應(yīng)付款怎么用,用來(lái)購(gòu)買肥料了,怎么做分錄?

