老師好!想請(qǐng)教下,我司有一個(gè)采購(gòu)訂單,先支付了30%定 問(wèn)
你好,這個(gè)建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對(duì)方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問(wèn)
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問(wèn)
也可以 你管理費(fèi)用里面沒(méi)有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請(qǐng)問(wèn)和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問(wèn)
可以的。這樣是沒(méi)問(wèn)題的了。 答
老師,公司法對(duì)新老企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問(wèn)
你好,減資有利潤(rùn)也還是會(huì)涉及個(gè)稅的。 答

是不是不管是小規(guī)模還是一般納稅人,年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),按百分之十交所得稅?
答: 您好,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)的條件,年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),按百分之十交所得稅。
小規(guī)模納稅人交納年度企業(yè)所得稅,年度不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按百分之二十五計(jì)入應(yīng)納稅所得額,再按百分之二十的稅率交納企業(yè)所得稅,這句話怎么理解
答: 您好 就是100按照25%計(jì)算應(yīng)納稅額 20%稅率繳納 應(yīng)繳納所得稅1000000*0.25*0.2=50000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
"根據(jù)文件規(guī)定,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師,大白話意思就是說(shuō),我們企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn),我們按 百分之幾 交稅,我們100-300之間,按百分之多少交稅"
答: 是的,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。而年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。


小兔子 追問(wèn)
2018-12-16 23:53