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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-16 20:31

當時行政給抵扣聯給我,我以為已經走完流程付款了,結果現在來查憑證,發(fā)現是12月份才會款

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:30

沒事,你先掛在應付款里,辦了手續(xù)再沖了

超越平凡 追問

2018-12-16 20:33

那原始憑證怎么附呢?發(fā)票是不能附到上個月吧?

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:35

原始憑證當然負到上月

超越平凡 追問

2018-12-16 20:36

借:主營業(yè)務成本 
       應交稅金——應交增值稅(進)
      貸:應付賬款??
那個抵扣聯是跟發(fā)票聯一起放入憑證里面做賬,還是要單獨拿出來怎么處理?

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:44

抵扣聯當然是單獨的,發(fā)票聯記賬啊

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:44

你的分錄很正確的

超越平凡 追問

2018-12-16 20:49

抵扣聯后期怎么處理呢?

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:51

你把銀行賬單附在付款單下邊就是

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相關問題討論
沒事,你先掛在應付款里,辦了手續(xù)再沖了
2018-12-16 20:30:06
你這個是費用嗎,借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-07-02 13:33:32
你好 沒認證可以報銷 借管理費用 應交稅費待認證 貸其他應付款
2021-06-09 09:01:27
你好,沒有認證抵扣,購買材料,直接計入材料成本,屬于費用報銷,直接計入費用
2018-12-05 07:58:39
您好 借 管理費用 應交稅費~待認證進項稅額 貸 庫存現金等
2019-06-03 15:47:13
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