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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-12-16 13:52

您好 不是的 計提時

借:管理費用-殘保金

貸:其他應(yīng)交款

實際交納時

借:其他應(yīng)交款

貸:銀行存款

9456290 追問

2018-12-17 20:14

老師,你好,其實也可以不計提可以的嗎?

玲老師 解答

2018-12-17 20:19

您好 殘保金需要計提 的

9456290 追問

2018-12-17 20:21

那就是當月計提當月支付了

玲老師 解答

2018-12-17 20:23

您好 這個一般當月計提  次月報稅時交的 你 是當月交可以不計提 。

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相關(guān)問題討論
您好 不是的 計提時 借:管理費用-殘保金 貸:其他應(yīng)交款 實際交納時 借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款
2018-12-16 13:52:52
你好,交殘疾人費(這個是繳納的殘疾人就業(yè)保障金的意思?)
2020-05-16 16:08:50
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸;銀行存款等科目 滯納金是計入營業(yè)外支出
2017-06-15 11:42:24
你好 同學 你的具體問題是什么呢
2022-11-19 18:51:00
同學你好 同學不好意思,你這個題沒有看到具體的題目,同學方便的話上傳一下題目,老師看一下會不會做,會做的第一時間給同學解答哈~
2022-03-28 18:30:30
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