
老師,我公司采購辦公材料付了供應(yīng)商50%的款,對方全部的發(fā)票都已經(jīng)開過來了,貨還沒到,我做賬可以這樣做嗎?借預(yù)付賬款(實際支付的)貸銀行存款(實際支付的)借:在途物資應(yīng)交稅費–待抵扣貸:預(yù)付賬款(發(fā)票金額)
答: 你好,發(fā)票到了借原材料 應(yīng)交稅費-待認證貸預(yù)付就可以
貸方有銀行存款和預(yù)付賬款應(yīng)該怎么做賬呢?借方是在途物資和應(yīng)交稅費,金額也不相等,這種情況如果分開做賬要怎么填制金額呢
答: 借在途物資 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 應(yīng)付帳款 哪個不平
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:在途物資-丙材料 425000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費 67200 貸:預(yù)付賬款 180000 銀行存款 307200 庫存現(xiàn)金 5000怎么拆分成簡單的會計分錄呀
答: 您好,這個不是就目前兩部嗎

