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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-15 10:50

你要 規(guī)范什么處理流程?

小雁 追問

2018-12-15 11:02

報銷流程

meizi老師 解答

2018-12-15 11:03

你好報銷規(guī)定

第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內容要求在摘要處填寫報銷內容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。(附流程)。

第二條 申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。(附流程)

第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作,應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第四條 業(yè)務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)

第五條 市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元,伙食補貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)

第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。

第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條 員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。

第九條 手機費:凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下,超出部分由領用人自行承擔,遇特殊情況需提高額度,應填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準。 你自己參考下

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相關問題討論
同學你好,我是曉博老師
2022-01-03 14:29:23
你好, 1.每個月都要打銀行單回來,將打印好的銀行單進行分類。由于外賬都是比較簡單粗暴,我們都是把一類的歸成一筆分錄。大致分成這幾類:手續(xù)費、利息收入、存現(xiàn)提現(xiàn)、收付款、各類費用。 2.整理進銷項發(fā)票,外賬的銷售收入、購進的確認一般只根據(jù)當月開出去的發(fā)票和勾選的發(fā)票。 3.將所有的銀行回單和發(fā)票等原始憑證整理好,。 4.整理好原始憑證就開始做賬,個人習慣是先做手續(xù)費接著存現(xiàn)提現(xiàn),利息收入,各類費用,收付款,進銷項,計提、支付工資,結轉銷售成本,計提折舊,結轉損益(財務軟件自動生成)。5.將所有的憑證做完,最后要對賬上銀行余額是否與實際余額相等,稅金是否與報表一致等(還要根據(jù)企業(yè)的情況,在合法合理的情況下調整利潤,是否要做大利潤或減小利潤)6.最后生成報表并打印。
2021-08-30 15:33:56
您好,看下面圖片,祝您學習愉快!
2020-06-12 16:44:13
一般會計流程如下:根據(jù)出納轉過來的各種原始憑證進行審核,編制記賬憑證;根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬;月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳;結賬、對帳;編制會計報表;將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
2020-05-06 17:08:14
每個月的會計工作從整理原始單據(jù)開始,要將原始憑證按照收入,成本,費用,稅費等進行分類,同時每一份原始憑證都要力求有關的合同,審批,流程等一系列附件齊全,在此基礎上根據(jù)會計準則合理地編制會計憑證,待所有會計憑證編制完成后生成科目余額表同時出具資產(chǎn)負債表,損益表以及現(xiàn)金流量表。在稅收層面根據(jù)企業(yè)性質按月或按季度申報稅款,一般要事先編制稅金計算表,經(jīng)過公司審批納稅申報,第二年5月30前還要所得稅匯算清繳。
2019-12-01 10:13:34
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