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送心意

答疑-黃老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-14 21:47

如果是一般納稅人的話,你這樣調(diào)賬會涉及到進項稅額轉(zhuǎn)出的喔,到時這些轉(zhuǎn)出的進項就不能抵扣了。 
分錄如下:借待處理財產(chǎn)損溢,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。等確定庫存商品的去向了,再做進相關(guān)的成本或費用或責(zé)任人中去。借主營業(yè)務(wù)成本/管理費用/其他應(yīng)收款,貸待處理財產(chǎn)損溢

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如果是一般納稅人的話,你這樣調(diào)賬會涉及到進項稅額轉(zhuǎn)出的喔,到時這些轉(zhuǎn)出的進項就不能抵扣了。 分錄如下:借待處理財產(chǎn)損溢,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。等確定庫存商品的去向了,再做進相關(guān)的成本或費用或責(zé)任人中去。借主營業(yè)務(wù)成本/管理費用/其他應(yīng)收款,貸待處理財產(chǎn)損溢
2018-12-14 21:47:16
1、查找賬實不符的原因,根據(jù)賬實不符的具體原因編制相關(guān)調(diào)整分錄,然后調(diào)整到賬實相符。 2、不能重新建賬,因為你們單位已經(jīng)建賬。
2018-12-15 13:27:09
數(shù)據(jù)多并且亂,都跨年了,實在是找不出原因了,
2018-07-11 10:08:36
你好!如果你中間沒有其他問題是可以的。不過嚴格來說是應(yīng)該按實際發(fā)出的來結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-03-26 10:38:24
你好老師:是庫存金額盤虧了,會計賬借:待處理財產(chǎn)損益、貸:庫存商品、借:管理費用、貸:待處理財產(chǎn)損益。這樣對嗎?
2020-11-06 10:45:19
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