
之前4-11月發(fā)票都是開(kāi)一般計(jì)稅全部收入按照6%的勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票12月辦了資質(zhì)了,我們就去申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,按照差額收入-差額工資部分,按照5%的稅額來(lái)交稅。我之前4-11月都沒(méi)有申報(bào)勞務(wù)派遣人員的工資,我現(xiàn)在要不要去更正申報(bào)4-11月的工資呢?因?yàn)楝F(xiàn)在我的利潤(rùn)總額很大,我心里很煩
答: 您好,之前4-11月都沒(méi)有申報(bào)勞務(wù)派遣人員的工資,現(xiàn)在建議去更正申報(bào)4-11月的工資處理試試吧。
我們是勞務(wù)派遣,差額征稅,開(kāi)出去的發(fā)票是勞務(wù)派遣服務(wù),簽訂勞動(dòng)合同,不用申報(bào)印花稅吧?
答: 你好不需要繳納印花稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)派遣員工,勞務(wù)派遣公司不開(kāi)勞務(wù)派遣費(fèi)發(fā)票,說(shuō)只能開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣可以嗎?
答: 不太合適,再溝通溝通吧

