
上月提取工資金額5萬,本月發(fā)了兩個月工資10萬,應該怎么做會計分錄??應付工資期末余額在借方不行吧老師?上月應付工資余額在貸方5萬
答: 你這個月發(fā)放了兩個月的工資,你先要計提本月的工資,然后做發(fā)放10萬的工資,應付工資余額就為0了
:上月提取工資金額5萬,本月發(fā)了兩個月工資10,應該怎么做會計分錄??應付工資期末余額在借方不行吧老師?
答: 上個月少計提了,本月就補計提 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!預支付員工錢下月工資會計分錄應該是怎么樣的?
答: 你好! 1.預付 借:其他應收款 貸:銀行存款

