
老師 我們公司未取得發(fā)票的支出做了預(yù)付賬款 已經(jīng)積累了金額大的預(yù)付賬款 后期怎么處理預(yù)付賬款科目
答: 處理只有用發(fā)票沖減預(yù)付賬款,沒有別的辦法,不過你放在預(yù)付賬款,并沒有虛做成本費用,稅款沒有少交,問題不太大,只能這么掛著了
老師,12月份支付了一年的物業(yè)、電梯費等,因當(dāng)時沒有發(fā)票,我就沒做賬,5月份剛?cè)〉冒l(fā)票,我在5月份的時候做 借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金 然后從6開始開始攤銷,攤銷6個月 這樣可以嗎?2、預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款用哪個科目好一點?
答: 您好!根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該屬于哪12個月的就入在哪12個月。 預(yù)付就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,公司賬上有幾筆預(yù)付賬款,一直無法取得發(fā)票,現(xiàn)公司需要注銷我要怎么處理呢?我可不可以借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
答: 您好 可以這樣賬務(wù)處理

