
老師 我想問哈 我們9月份有一個項目64萬 9月份收到這筆款 已經(jīng)在9月份做了這張憑證 這個項目是喊其他公司給我們做的 然后我們這邊付了成本費103000是11月份付的 成本費計提是不是要計提在9月份 ?
答: 你好,9月確認了收入,對應的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師我是剛接的工程的帳,我們以前很多老項目沒有成本票 怎么辦?王老師請教,我是剛接工程的帳,我看他們都是按95%計提 后面沒有任何附件 我現(xiàn)在收到了一些成本票 要怎么做進去呢 做多少呢
答: 你好,把之前計提 的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問收到這種憑證用不用計提?
答: 這個是需要計提的,要計提的稅金及附加里面的。


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2018-12-12 18:07
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郭老師 解答
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