
我們公司申請(qǐng)了3%稅率簡(jiǎn)易征收,本月開出不含稅金額8173.07,稅額245.19,上家公司開給我們也是一樣的,不存在銷售差額,現(xiàn)在納稅申報(bào)應(yīng)如何填列,哪位大神老師可以幫忙解答下?急急急~~~~~
答: 你好,附表一有個(gè)簡(jiǎn)易征收的,在那里填寫
我們公司申請(qǐng)了3%稅率按銷售差額簡(jiǎn)易征收,本月開出不含稅金額8173.07,稅額245.19,上家公司開給我們也是一樣的,不存在銷售差額,現(xiàn)在納稅申報(bào)應(yīng)如何填列,填在哪里?金額填多少?稅額填多少?哪位大神老師可以幫忙解答下?急急急~~~~~
答: 按照你的銷售額和稅額填寫上就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們是一般納稅人,上月開了一份不含稅金額6893.21,稅額206.76的3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易征收的二手設(shè)備發(fā)票,然后申報(bào)的時(shí)候減按2%交稅,請(qǐng)問是這樣申報(bào)增值稅的嗎?我這樣報(bào)正確嗎
答: 你好,填寫的方法是正確的。


武世梅 追問
2018-12-12 16:53
郭老師 解答
2018-12-12 16:56
武世梅 追問
2018-12-12 17:06
武世梅 追問
2018-12-12 17:06
郭老師 解答
2018-12-12 17:09
武世梅 追問
2018-12-12 17:12
郭老師 解答
2018-12-12 17:16
郭老師 解答
2018-12-12 17:17