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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-12 16:13

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-12 16:21

那跟利潤有什么關(guān)系?

鄒老師 解答

2018-12-12 16:23

你好,會導(dǎo)致成本費用只能,利潤減少

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-12 16:32

請問一下補交了增值稅,那就還要補交附加稅。算利潤的時候補交的附加稅是不是也要減掉?

鄒老師 解答

2018-12-12 16:33

你好,是的,補交的附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-12 16:42

我這個補交的附加稅能不能算在當(dāng)月,就是說申報的這個月利潤中減掉。

鄒老師 解答

2018-12-12 16:43

你好,這個進項發(fā)票屬于哪個月,附加稅就計入哪個月的

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-12 16:45

還是說填在利潤表那個本年累計里邊兒,營業(yè)外支出。
進項稅是九月份,可是是12月份才查出來的。

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-12 16:46

就是12月份才說是失控發(fā)票。

鄒老師 解答

2018-12-12 16:47

你好,附加稅這樣處理
借;稅金及附加         貸;應(yīng)交稅費——附加稅
借;應(yīng)交稅費——附加稅  貸;銀行存款

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-12 16:53

這個附加稅是屬于補交9月份的,現(xiàn)在12月,能從12月利潤表里,能減嗎?

鄒老師 解答

2018-12-12 16:55

你好,可以的,當(dāng)年的都是可以的

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相關(guān)問題討論
借成本費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。服表二,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-10 14:45:10
你好,借費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-16 16:37:17
借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-16 16:39:11
如果嫌麻煩 也可以不處理吧
2015-10-19 15:05:59
同學(xué)你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 23000 貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅 13000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 10000 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 13000 貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
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