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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-12 15:20

你好,紅字發(fā)票做銷售負(fù)數(shù)分錄,藍(lán)字發(fā)票做銷售分錄就是了
紅字發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目
藍(lán)字發(fā)票 借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

Dummer 追問

2018-12-12 15:34

那多出來的金額不用管嗎?

鄒老師 解答

2018-12-12 15:35

你好,多出來的金額已經(jīng)體現(xiàn)在了最后一筆分錄的應(yīng)收賬款中了
藍(lán)字發(fā)票的應(yīng)收賬款,收入,稅金是比負(fù)數(shù)發(fā)票的金額要大的

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你好,紅字發(fā)票做銷售負(fù)數(shù)分錄,藍(lán)字發(fā)票做銷售分錄就是了 紅字發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 藍(lán)字發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-12-12 15:20:49
紅字發(fā)票開具后發(fā)現(xiàn)有誤當(dāng)月可以作廢(包括增值稅紅字普通發(fā)票和專用發(fā)票),具體操作建議咨詢開票軟件的服務(wù)商哦~ 2、如果跨月發(fā)現(xiàn)開具有誤,開票軟件中無法作廢,需要聯(lián)系主管稅局處理。 注:①紅字發(fā)票信息表上傳并審核通過后,如果已經(jīng)生成了信息表編號(hào),具備紅字信息表撤銷功能的開票軟件支持在軟件中進(jìn)行撤銷操作,具體操作請(qǐng)咨詢開票服務(wù)商; ②增值稅電子普通發(fā)票和成品油增值稅專用發(fā)票不能作廢。
2021-05-10 20:46:47
你好當(dāng)月的直接作廢就行了。在重開正確的 跨月了就紅沖
2019-12-05 18:23:30
你好!紅字信息表上傳成功,接下來可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票了。
2018-12-06 17:57:29
是專票還是普票?如果是專票的話,對(duì)方是否已經(jīng)認(rèn)證了呢?
2018-08-01 11:55:13
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