
2019年暫估入賬的成本票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,當時分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本,2020年5月31號匯算清繳前取得成本發(fā)票如何入賬,可以幫我寫分錄出來看看嗎
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個是紅沖暫估的。
老師,您好,年底了12月有一些費用,對方開不了發(fā)票,可以掛應(yīng)付賬款-暫估。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估嗎?明年匯算清繳前,對方開出發(fā)票沖了暫估?
答: 沒明白老師意思,直接暫估費沖往來,舉個例子?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問個問題?,F(xiàn)在已到年底,我今年有預(yù)提成本一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 380000 貸:應(yīng)付賬款 380000,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。年前看樣子發(fā)票是收不到了。那明年匯算清繳前如果我收到了發(fā)票是如何做分錄,比如收到發(fā)票是35000萬。先沖紅以前的預(yù)提。然后按發(fā)票入賬。那相差的那30000萬怎么調(diào)整
答: 要做以前年度損益調(diào)整


老劉 解答
2018-12-12 14:03
晶騷 追問
2018-12-12 14:09
老劉 解答
2018-12-12 15:04