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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-12-12 09:36

您好,收到是款項是進(jìn)度款,可以開發(fā)票入賬。最好當(dāng)年度開了,這樣明年就不需要進(jìn)行調(diào)整。

一笑而過 追問

2018-12-12 10:00

哦,好的,進(jìn)度款怎么做賬,是確認(rèn)收入嗎?還是做預(yù)收賬款?那我如果這個月開發(fā)票,發(fā)票直接附在11月份確認(rèn)收入的記賬憑證后面可以嗎?謝謝!

小黎老師 解答

2018-12-12 10:08

收到進(jìn)度款需要開票確認(rèn)收入。
將前期的無票收入沖回 
借:現(xiàn)金/銀行存款(無票) 
貨:主營業(yè)務(wù)收入(無票) 
貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-增值稅(銷項稅)(無票) 
同時,按開票金額做賬如下: 
借:現(xiàn)金/銀行存款(開票) 
貨:主營業(yè)務(wù)收入(開票) 
貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-增值稅(銷項稅)(開票)

小黎老師 解答

2018-12-12 10:09

您好,小規(guī)模納稅人可以不用設(shè)置 銷項稅這個明細(xì)科目

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分別看做兩個獨(dú)立的業(yè)務(wù)去做 你們給甲方提供的服務(wù)最后肯定是在借應(yīng)收賬款——甲方 甲方以廢舊物低工程款你們做采購,掛應(yīng)付 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款——甲方 然后對沖,補(bǔ)差價 借應(yīng)付賬款——甲方 貸應(yīng)收賬款——甲方 銀行存款3萬 這是甲方要給你們開銷售貨物發(fā)票
2020-04-26 07:46:37
您好,收到是款項是進(jìn)度款,可以開發(fā)票入賬。最好當(dāng)年度開了,這樣明年就不需要進(jìn)行調(diào)整。
2018-12-12 09:36:54
你好人數(shù)這個沒有限制的
2020-06-11 13:23:16
你好,這個借在建工程-原材料,貸銀行存款或者預(yù)付賬款
2019-10-18 04:27:12
你好; 收入? 月末按照發(fā)貨情況來做收入; 退貨做紅沖收入處理? ?
2022-02-21 11:31:40
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