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送心意

答疑-黃老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-11 22:32

企業(yè)收取違約金,屬于與企業(yè)正常經(jīng)營活動無直接關(guān)系的收入,按會計準(zhǔn)則要求,應(yīng)作為營業(yè)外收入處理。同理,支付違約金應(yīng)作為營業(yè)外支出處理。 
公司收取正向違約金1萬元,應(yīng)繳納增值稅。由于增值稅是價外稅,B公司應(yīng)繳納增值稅10000÷1.17×17%=1452.99(元)。 
公司收取違約金1萬元,會計處理為: 
借:銀行存款10000 
貸:營業(yè)外收入8547.01 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1452.99。

夢想成真 追問

2018-12-11 22:35

老師,這個報稅的時候,算是不開票銷售額,是嗎?

夢想成真 追問

2018-12-11 22:37

請問老師,如果之前的會計對營業(yè)外收入均未計提銷項稅,我在年底合并一起計提并繳納,可以嗎?

答疑-黃老師 解答

2018-12-11 23:03

是,可以,建議后期還是產(chǎn)生當(dāng)期申報

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企業(yè)收取違約金,屬于與企業(yè)正常經(jīng)營活動無直接關(guān)系的收入,按會計準(zhǔn)則要求,應(yīng)作為營業(yè)外收入處理。同理,支付違約金應(yīng)作為營業(yè)外支出處理。 公司收取正向違約金1萬元,應(yīng)繳納增值稅。由于增值稅是價外稅,B公司應(yīng)繳納增值稅10000÷1.17×17%=1452.99(元)。 公司收取違約金1萬元,會計處理為: 借:銀行存款10000 貸:營業(yè)外收入8547.01 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1452.99。
2018-12-11 22:32:06
收到供應(yīng)商的違約金,不需要繳納增值稅
2024-10-22 10:27:56
計入營業(yè)外收入,不用繳納增值稅。
2015-06-03 07:33:31
您好,對于購買方支付違約金,且合同已履行的情況而言;因為經(jīng)營業(yè)務(wù)已發(fā)生,購買方支付的違約金劃分為價外費用,該筆違約金需要計入銷售額當(dāng)中,并繳納增值稅。   對于銷售方支付違約金,合同已履行的情況而言;因為購買方作為收到違約金的一方,沒有發(fā)生銷售商品、提供服務(wù)等經(jīng)營行為,所以不必開具發(fā)票和繳納增值稅。
2022-08-10 07:36:46
你好,這個不用繳納增值稅的呢
2021-01-20 14:38:39
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