
老師,你好。4月份銀行扣了一筆物業(yè)管理費,我把分錄做成了借預(yù)付賬款-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000。應(yīng)該是借管理費用-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000才對的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正過來,摘要和分錄怎么寫?
答: 您好 摘要寫調(diào)整某月某號憑證 借:預(yù)付賬款-物業(yè)管理費 -3000 借:管理費用-物業(yè)管理費3000
老師,您好!現(xiàn)在我做賬是在2020年12月份,但是發(fā)現(xiàn)2019年的管理費用物管費少計提了0.02元,2019年做賬是借管理費用10元,貸預(yù)付賬款10 借預(yù)付賬款:10.2 貸銀行存款10.2 現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?急
答: 借,管理費用0.02 貸,預(yù)收賬款0.02
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師物業(yè)費繳納20年2月到21年一月要每個月推銷了吧7560元,借預(yù)付賬款-物業(yè)費,貸銀行存款,推銷,借管理費用-物業(yè)費,貸預(yù)付賬款-物業(yè)費
答: 對的 就是這樣的分錄

