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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-10 16:54

您好
是的需要攤銷處理,暫時放在預收款中

陌上花開 追問

2018-12-10 17:06

后面的憑證,附件是什么

暖暖老師 解答

2018-12-10 18:24

發(fā)票的原件做憑證附件

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相關問題討論
您好 是的需要攤銷處理,暫時放在預收款中
2018-12-10 16:54:01
對方消費了就可以做管理費用里面的這個可以用加油的小票或者是消費小票。
2022-11-16 17:22:41
嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價稅分離 用應交稅費-應交增值稅-進項稅額的哦
2019-12-18 22:04:14
如果提供了對應的服務,要確認收入的,費用已經(jīng)發(fā)生的。要進行計提的
2020-01-09 12:53:04
借管理費用負數(shù)貸預收負數(shù) 借管理費用低預付
2019-07-09 13:43:33
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