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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-10 08:57

同學(xué) 你好
公對公匯出1140培訓(xùn)費的時候分錄怎么寫的

大聲笑 追問

2018-12-10 09:10

都沒有做賬了

bamboo老師 解答

2018-12-10 09:12

那你跟前面一起做
借:預(yù)付賬款 1140-760=380
     貸:銀行存款  380

大聲笑 追問

2018-12-10 10:49

銀行存款匯出去的是1140啊

bamboo老師 解答

2018-12-10 10:50

不是退了760到你賬上么 你實際只支付了380

大聲笑 追問

2018-12-10 11:01

760退的是現(xiàn)金啊

bamboo老師 解答

2018-12-10 11:14

借:預(yù)付賬款 380
      庫存現(xiàn)金  760 
貸:銀行存款 1140
對不起 剛沒注意是現(xiàn)金 實在對不起

大聲笑 追問

2018-12-10 11:28

好的   謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-12-10 11:31

不用謝 前面沒注意看 實在對不起

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那之間的差額是怎么處理的?
2019-01-02 17:02:09
同學(xué) 你好 公對公匯出1140培訓(xùn)費的時候分錄怎么寫的
2018-12-10 08:57:14
您好!借:管理費用-培訓(xùn)費 貸:應(yīng)付賬款。
2016-09-28 15:40:06
你要先把現(xiàn)金支付的入賬,然后在做銀行收回的帳
2018-12-14 13:25:20
你好,計入管理費用-職工教育經(jīng)費
2020-05-15 15:41:20
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