
老師請教一個問題,我是食品公司的,與供應商合作,供應商給我們的返利都是我們發(fā)票開過去,而他們以食品的形式發(fā)給我們食品,這個會計錄怎么做?
答: 你開票,對方給食品?借商品 貸應收賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,我想問下我們開票的商品和供應商給我們開的商品同屬于一大類,但是具體的分類不一樣可以嗎,比如,我把月餅放到烘培食品,但是他們放到其他食品,稅率都是一樣的
答: 最好一致,或者都開月餅

