
老師好,我單位是汽車維修的小規(guī)模納稅企業(yè),現(xiàn)收到一筆預(yù)付的維修款9萬,我們開給對方增值稅普票,可這樣我們單位這季度的收入就超了,我該怎樣做賬才能把這9萬的預(yù)付攤到6個(gè)月里呢?
答: 您好,可以攤銷做收入根據(jù)你們的情況
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們裝修費(fèi)21.5萬,對方小規(guī)模,季度開票金額不能超過9萬,得分3個(gè)季度才能開給我們發(fā)票,我每月收到幾萬元的裝修費(fèi)普票,請問我怎么做才能21.5萬一起分?jǐn)偅恳郧坝械睦蠋熣f等發(fā)票到齊,但發(fā)票是按開回月份入賬,這三個(gè)季度,跨了幾個(gè)月,怎么分?jǐn)偅?/p>
答: 可以按總額提前預(yù)提費(fèi)用處理。


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