
我們是旅游行業(yè)的一般納稅人差額征收的 這個月我們收到上海旅游公司開我們的普票6% 發(fā)票上面沒有顯示差額征收 這時候我們賬務(wù)處理 可以把這張發(fā)票做營改增遞減的銷項稅額處理嘛
答: 你好!你們可以做差額征稅的抵扣依據(jù)
我們是旅游行業(yè)的一般納稅人差額征收的 這個月我們收到上海旅游公司開我們的普票6% 發(fā)票上面沒有顯示差額征收 這時候我們賬務(wù)處理 可以把這張發(fā)票做營改增遞減的銷項稅額處理嘛
答: 你好! 按規(guī)定,可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是我們公司是旅游行業(yè)的 旅游行業(yè)不是有差額征收嗎 ?然后我去國稅差額征收 他說要一般納稅人才可一差額征收,我們公司去年開幾百萬的發(fā)票 交增值稅5萬 ,我想問下我們是不是去升一般納稅人是不是會更好點 ,這樣稅就可以少點
答: 你好,是的,一般納稅人是按照差額征稅的
旅游公司收取的其他旅行公司稅務(wù)局代開的旅游服務(wù)費發(fā)票不做差額征稅的話能進項認(rèn)證嗎?還是直接做普票處理差額征稅。
老師,我們是旅游公司,開旅游服務(wù)可以差額征稅,想問一下,差額開票的時候,發(fā)票稅率應(yīng)該是3%還是5%呢
我們是旅游為主營的公司,我們的經(jīng)營范圍里面有會展服務(wù),請問開發(fā)票直接開會展服務(wù),可以差額征收抵扣進項稅嘛
關(guān)于小規(guī)模納稅人旅游公司的差額征收,由于項目的成本票,沒有分開,我們具體也不知道公司是否開票,我們做賬的時候該怎么處理了


我很好 追問
2018-12-06 16:20
QQ老師 解答
2018-12-06 16:56