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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-12-06 16:11

你好!你們可以做差額征稅的抵扣依據(jù)

我很好 追問

2018-12-06 16:20

那這樣就可以做抵扣哦 假如我們本月開票出去10萬 收到這張發(fā)票5萬的增值稅普票6% 我們賬務(wù)是不是可以這樣處理 借:主營業(yè)務(wù)成本4.72  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-營改增抵減的銷項稅額0.28 貸:銀行存款 5

QQ老師 解答

2018-12-06 16:56

你好!我不是這樣處理是開發(fā)票的實收直接用收入減去這成本直接計算銷項稅

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相關(guān)問題討論
你好!你們可以做差額征稅的抵扣依據(jù)
2018-12-06 16:11:36
你好! 按規(guī)定,可以的
2018-12-06 16:15:18
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,是的,一般納稅人是按照差額征稅的
2019-05-21 13:55:15
你好,這樣是不合規(guī)的,存在查賬風(fēng)險。
2021-05-24 14:36:24
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