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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-06 13:50

你好,就是當期實際繳納的增值稅

冰山 追問

2018-12-06 15:30

1  就是說銷項稅減去進項稅的余額來繳納附加稅的   對嗎?
2  如果我現(xiàn)在給甲方開具了增值稅發(fā)票  就要繳納增值稅   那附加稅什么時候確認合適
3  是有增值稅就確認附加稅呢  還是隨后有進項稅了再更正

彩麗老師 解答

2018-12-06 15:48

當月應交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉出
以當月實際繳納增值稅作為繳納附加稅費的依據(jù)
一般納稅額的增值稅和附加稅都是次月月初申報繳納,并非開票就繳納

冰山 追問

2018-12-06 16:09

收到謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-12-06 16:10

不客氣,祝你生活愉快!希望能對我的回復及時評價,謝謝

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相關問題討論
你好,就是當期實際繳納的增值稅
2018-12-06 13:50:16
同學您好,城建稅依據(jù)納稅人實際繳納的增值稅,消費稅稅額為計稅依據(jù)。
2022-11-13 20:26:27
你好,附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)的。
2016-11-10 19:37:38
計入以前年度損益調整科目處理
2017-07-11 12:34:24
繳納的增值稅*1% 見那的增值稅*3% 繳納的增值稅*7% 具體的看你們稅務局的稅率各地有點差別 月不超過0萬或者季不超過30萬免教育附加和地方教育
2017-12-08 10:36:01
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