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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-12-06 10:55

預(yù)收賬款是負(fù)數(shù),實(shí)際就是應(yīng)收賬款,你可以重分類到應(yīng)收賬款

寬容 追問

2018-12-06 11:07

會計(jì)分錄怎么做?

辜老師 解答

2018-12-06 11:15

你這個(gè)可以直接調(diào)整報(bào)表,不用賬務(wù)調(diào)整的

寬容 追問

2018-12-06 11:22

賬本不動,在報(bào)表改就可以了?

辜老師 解答

2018-12-06 11:23

是的,可以直接調(diào)整報(bào)表

寬容 追問

2018-12-06 11:32

謝謝老師

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相關(guān)問題討論
預(yù)收賬款是負(fù)數(shù),實(shí)際就是應(yīng)收賬款,你可以重分類到應(yīng)收賬款
2018-12-06 10:55:48
你好,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是正常的 應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)填寫在預(yù)付賬款欄次
2017-05-26 18:33:30
你好 按這個(gè)來填寫
2018-12-10 16:59:20
不需要做分錄調(diào)賬。 按資產(chǎn)負(fù)債表編制方法,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款這種往來賬,應(yīng)按明細(xì)科目余額方向匯總
2019-02-20 16:54:01
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款填寫的金額應(yīng)該是所有應(yīng)收賬款明細(xì)賬中的借方余額,明細(xì)是貸方余額的應(yīng)該在表中的“預(yù)收賬款”反映,預(yù)收賬款也是一樣的
2019-02-20 16:32:34
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