老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,由于剛剛接受工作,不太熟悉稅收這塊,把有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部勾選了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多一倍多,那么多的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月能不能繼續(xù)抵扣呢
答: 您好 多的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月能繼續(xù)抵扣
老師,你好,我們公司是銷售貨物17%和提供服務(wù)6%的稅率,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有17%、11%,6%還有3%的,那我做外賬的時(shí)候,需要把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額按稅率分別填寫(xiě)嗎?還有就是抵扣的時(shí)候,可以用不同的稅率發(fā)票抵扣嗎?
答: 要分開(kāi)填的 ,抵扣不分。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)知道進(jìn)項(xiàng)稅額是12020.16,銷項(xiàng)稅額是116319.37,要做平賬務(wù),還需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了,稅率是17
答: 你好,做平是什么意思,不繳納增值稅嗎
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要全部勾選嗎
銷項(xiàng)稅額42928.54進(jìn)項(xiàng)稅額103953.05到年底了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是都要認(rèn)證完嗎?
請(qǐng)問(wèn)我的銷項(xiàng)稅額是600,進(jìn)項(xiàng)稅額500,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證做抵扣嗎?
在進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額之后,又收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般是下月認(rèn)證好還是繼續(xù)當(dāng)月認(rèn)證呢


小李子 追問(wèn)
2018-12-05 22:21
吳少琴老師 解答
2018-12-05 23:07