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送心意

瑜老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-12-05 15:59

1、事業(yè)單位福利費核算 
(1)按編制人數定額提取的工作人員福利費,會計分錄為: 
借:事業(yè)支出--福利費 
貸:專用基金--職工福利基金 
(2)使用時,會計分錄為: 
借:專用基金--職工福利基金 
貸:銀行存款或現金
2、如果你單位沒有提取,也可以直接作帳,會計分錄: 
(1)發(fā)放福利費時 
借:事業(yè)支出--福利費 
貸:現金 
(2)發(fā)放勞保用品 
借:事業(yè)支出--勞動保護費 
貸:現金

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1、事業(yè)單位福利費核算? (1)按編制人數定額提取的工作人員福利費,會計分錄為:? 借:事業(yè)支出--福利費? 貸:專用基金--職工福利基金? (2)使用時,會計分錄為:? 借:專用基金--職工福利基金? 貸:銀行存款或現金 2、如果你單位沒有提取,也可以直接作帳,會計分錄:? (1)發(fā)放福利費時? 借:事業(yè)支出--福利費? 貸:現金? (2)發(fā)放勞保用品? 借:事業(yè)支出--勞動保護費? 貸:現金
2018-12-05 15:59:21
你好,行政單位福利費不可以計提。 行政單位福利費計提會導致以下后果: 一是收支不符。按比例計提后,年末往往會有貸方余額,從而虛增負債;同時按計提金額列作收入,與實際收入不符,導致收入虛增; 二是賬賬不符。使用福利費、工會費賬面沖減累計貸方余額,而實際支付時是通過國庫支付網(預算單位零余額賬戶)沖減當年財政撥款額度。由于計提金額與實際使用金額并不一定相等,節(jié)余部分不一定結轉單位,且很難區(qū)分結轉部分的構成,從而導致賬賬不符; 三是預算不符。部門預算一般從每年9月份開始編制,到次年3月份前后人大審查通過后執(zhí)行。人員增減、政策性調資、獎勵等因素會導致實際支付的工資總額與預算之間存在差異,按比例實際計提的福利費、工會費同預算之間有也存在差異。根據部門預算的要求,應按程序對福利費、工會費進行調整,但事實上這種預算調整很難做到,從而導致預算不符。
2019-10-12 12:43:32
貸方是應付職工薪酬-福利費
2022-03-28 08:45:53
你好!借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬
2018-03-19 16:23:31
學員你好,福利費都不用計提,實際發(fā)生時計入
2022-01-27 11:36:31
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