老師,小企業(yè)準則,季報現金流量表,本月金額中“期初 問
“期初現金余額”填寫12月末的貨幣資金余額 答
老師 我們是電商 小規(guī)模我們收到的運營服務費發(fā) 問
你好,要交,印花稅小規(guī)模減半沒多少金額,建議合規(guī)處理 答
老師好,小規(guī)模納稅人,開具2025年4月發(fā)票實際開票發(fā) 問
那你用總的銷售額乘以1%算一下,你看一下稅額是多少。 答
剛才斷了對話了上一個 問
你好,具體問題是什么呢? 答
老師固定資產累計折舊怎么分錄 問
借管理費用 制造費用等 貸累計折舊 根據使用部門 答

事業(yè)單位怎么樣計提福利費
答: 1、事業(yè)單位福利費核算? (1)按編制人數定額提取的工作人員福利費,會計分錄為:? 借:事業(yè)支出--福利費? 貸:專用基金--職工福利基金? (2)使用時,會計分錄為:? 借:專用基金--職工福利基金? 貸:銀行存款或現金 2、如果你單位沒有提取,也可以直接作帳,會計分錄:? (1)發(fā)放福利費時? 借:事業(yè)支出--福利費? 貸:現金? (2)發(fā)放勞保用品? 借:事業(yè)支出--勞動保護費? 貸:現金
行政事業(yè)單位不計提福利費的相關文件
答: 你好,行政單位福利費不可以計提。 行政單位福利費計提會導致以下后果: 一是收支不符。按比例計提后,年末往往會有貸方余額,從而虛增負債;同時按計提金額列作收入,與實際收入不符,導致收入虛增; 二是賬賬不符。使用福利費、工會費賬面沖減累計貸方余額,而實際支付時是通過國庫支付網(預算單位零余額賬戶)沖減當年財政撥款額度。由于計提金額與實際使用金額并不一定相等,節(jié)余部分不一定結轉單位,且很難區(qū)分結轉部分的構成,從而導致賬賬不符; 三是預算不符。部門預算一般從每年9月份開始編制,到次年3月份前后人大審查通過后執(zhí)行。人員增減、政策性調資、獎勵等因素會導致實際支付的工資總額與預算之間存在差異,按比例實際計提的福利費、工會費同預算之間有也存在差異。根據部門預算的要求,應按程序對福利費、工會費進行調整,但事實上這種預算調整很難做到,從而導致預算不符。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位提取職工福利費的會計分錄怎么做?
答: 你好!借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬

