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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-05 10:31

你好,計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

哈嘍未來 追問

2018-12-05 10:42

借:勞務(wù)成本貸:銀行 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本?

鄒老師 解答

2018-12-05 10:43

你好
借;勞務(wù)成本   貸應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;勞務(wù)成本

哈嘍未來 追問

2018-12-05 10:46

普惠制幼兒園也這樣集嗎

鄒老師 解答

2018-12-05 10:48

你好,是的,是這樣計(jì)提,支付,結(jié)轉(zhuǎn)的

哈嘍未來 追問

2018-12-05 11:02

還需要把主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?

鄒老師 解答

2018-12-05 11:04

你好,需要的,需要把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣主營業(yè)務(wù)成本期末才沒有余額

哈嘍未來 追問

2018-12-05 11:16

老師,我計(jì)提下月工資發(fā)放當(dāng)月工資按理說應(yīng)付工資科目應(yīng)該?余額吧,我的怎么是平的呢?

哈嘍未來 追問

2018-12-05 11:22

我計(jì)提下月工資應(yīng)付工資期末不是應(yīng)該有余額嗎?我的帳怎么余額為0呢

鄒老師 解答

2018-12-05 11:27

你好,通常是計(jì)提當(dāng)月工資,而不會是計(jì)提下個月工資,發(fā)放是上個月
能提供一下你單位應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬?

哈嘍未來 追問

2018-12-05 11:30

計(jì)提當(dāng)月發(fā)放上月以后,如果當(dāng)月和上月的工資金額一樣那么應(yīng)付工資就是平的對嗎

哈嘍未來 追問

2018-12-05 11:31

我繞不過彎來了

鄒老師 解答

2018-12-05 11:33

你好,是的,在沒有計(jì)提當(dāng)月工資之前,發(fā)放了上個月工資,應(yīng)付職工薪酬科目余額就是0的

哈嘍未來 追問

2018-12-05 11:44

老師,7月才建的帳,這樣做對吧

鄒老師 解答

2018-12-05 11:46

你好,發(fā)放貸方不是成本,而是庫存現(xiàn)金或銀行存款科目

哈嘍未來 追問

2018-12-05 11:48

這樣的話8月的應(yīng)付工資是平的,這樣對嗎?按我得理解8月不是應(yīng)給有提及沒有發(fā)放的余額嗎?

鄒老師 解答

2018-12-05 11:50

你好,如果只有這個分錄是平的
如果又計(jì)提了8月份的,那期末就有8月份計(jì)提沒有支付 的金額的

哈嘍未來 追問

2018-12-05 12:14

我最后一個分錄就是計(jì)提8月得工資

鄒老師 解答

2018-12-05 12:49

你好,那做了3筆分錄之后,應(yīng)付職工薪酬期末余額就是8月份計(jì)提而沒有支付的工資金額

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你好,計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-05 10:31:58
請說清楚 點(diǎn)
2015-12-16 15:44:07
你好,可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2019-08-16 16:31:22
你好,收到 借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)付款 發(fā)放,借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
2019-03-11 17:30:52
你好!這個你們可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2019-08-21 16:02:03
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