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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-05 09:32

和所以沒(méi)有關(guān)系的直接負(fù)數(shù)沖銷了做正確的。和所以有關(guān)的損益科目用以前年度損益調(diào)整科目代替

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和所以沒(méi)有關(guān)系的直接負(fù)數(shù)沖銷了做正確的。和所以有關(guān)的損益科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2018-12-05 09:32:10
你好,很高興為你解答 多了的話用紅字沖銷
2021-05-21 14:51:05
企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤:應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證予以更正。對(duì)于不影響上年利潤(rùn)的項(xiàng)目,可以直接進(jìn)行調(diào)整;對(duì)于影響上年利潤(rùn)的項(xiàng)目,應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整,例如,企業(yè)發(fā)現(xiàn)上一年度多提管理費(fèi)用跨年后可通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整,具體的會(huì)計(jì)處理方法如下: 借:銀行存款/其他應(yīng)付款等, 貸:以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:未分配利潤(rùn)。
2020-12-24 13:58:39
你好!具體是怎么樣的錯(cuò)誤呢
2017-10-09 16:01:25
你好,本年度發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證錯(cuò)誤 之前錯(cuò)的憑證是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是什么呢?
2022-04-27 15:53:53
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