
現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,是當(dāng)期申報(bào)就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
老師,你好!請(qǐng)問我公司4月份申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車票抵扣800元,加計(jì)扣除10%是1000元還是1080元,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
問下我的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是在申報(bào)時(shí)忘記把進(jìn)項(xiàng)票的數(shù)據(jù)填上去了,現(xiàn)在這個(gè)已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額沒辦法再抵扣了該怎么處理
答: 您好!你如果只是數(shù)據(jù)填錯(cuò)了??梢灾匦律陥?bào)的。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣那個(gè)表本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣有數(shù)字但顯示按稅法規(guī)定不允許抵扣,開票內(nèi)容是防爆玻璃,怎么辦
請(qǐng)問老師,每個(gè)月賬里的進(jìn)賬稅額必須要和當(dāng)期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎
附表二申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄的第1,2欄次是自動(dòng)帶出的嗎?第3欄前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,這個(gè)需要手動(dòng)填上?
前期已經(jīng)認(rèn)證,但未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,本期申報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)地方填寫

