
老師請問下我們給對方供貨對方給我們支票金額多了然后我們?nèi)胭~了,款到賬后我們扣出貨款后又給對方轉(zhuǎn)回,這種情況就是按差額收對方貨款做賬可以嗎
答: 是的,就是你們實際收到的金額(收到-轉(zhuǎn)回)確認收入
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,對方給我們送貨 ,我們把貨款付了,后面對方又退貨,那我們多付的款就沒有收回來,這種怎么做分錄?
答: 你好 多付的款走營業(yè)外支出 后期不會給你了嘛


小樂 追問
2018-12-04 15:04
佟老師 解答
2018-12-04 15:06