老師我們本月的進(jìn)項(xiàng)是134,銷項(xiàng)是140,月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 134,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 140,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140,那么借下來的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時那個會計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做呢 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
阮^O^℡鳶
于2018-12-04 14:24 發(fā)布 ??613次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2018-12-04 14:27
你好,你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?沒有不用結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
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第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
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郭老師 解答
2018-12-04 14:31
阮^O^℡鳶 追問
2018-12-04 14:28