
你好,張老師。我這里有一份公司全體員工體檢的發(fā)票,發(fā)票抬頭是民康體檢中心,然后現(xiàn)金匯款單上的收款方也是該公司,請問如何會計(jì)處理?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2400 貸:應(yīng)付賬款:民康體檢中心再借:應(yīng)付賬款:民康體檢中心 貸:銀行存款是這樣處理的嘛?
答: 您好,您的分錄很正確
你好,老師。我這里有一份公司全體員工體檢的發(fā)票,發(fā)票抬頭是民康體檢中心,然后現(xiàn)金匯款單上的收款方也是該公司,請問如何會計(jì)處理?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2400 貸:應(yīng)付賬款:民康體檢中心再借:應(yīng)付賬款:民康體檢中心 貸:銀行存款是這樣處理的嘛?
答: 你好!可以這么處理。但是應(yīng)付賬款只做商品銷售,但是看你的習(xí)慣
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2021年12月,做賬一筆4萬元發(fā)票,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)40000,貸:銀行存款。 但是今年發(fā)票這發(fā)票抬頭不是本公司的,現(xiàn)在怎么更正會計(jì)分錄,在2021.9月更正,謝謝老師
答: 你好,紅沖分錄是 借:銀行存款 40000,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?40000


會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-12-04 10:57
會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-12-04 11:00
彭老師 解答
2018-12-04 11:00
會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-12-04 11:02
會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-12-04 11:03
彭老師 解答
2018-12-04 11:05