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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-04 10:53

你只有進項稅及進項稅轉(zhuǎn)出,你這個不用交增值稅,因為你未交增值稅是借方余額

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-04 10:56

下期有了銷項稅,大于進項稅要怎么做呢

辜老師 解答

2018-12-04 11:03

也是吧銷項稅和進項稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-04 11:06

兩項相抵后,貸方余額,再記借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款對嗎

辜老師 解答

2018-12-04 11:08

是的,根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方余額,就是實際要繳納的增值稅

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-04 11:42

老師,我們老板借別人的錢收購了一個學(xué)校,被收購的單獨立賬,那對于現(xiàn)在的學(xué)校和新收購的學(xué)校,應(yīng)該分別怎樣記賬比較合適?

辜老師 解答

2018-12-04 13:16

收購的話,你現(xiàn)在的學(xué)校做長投,新收購的學(xué)校是實收資本的股東變更

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-04 13:52

是借款收購的啊,對于現(xiàn)在學(xué)校咋做分錄合適

辜老師 解答

2018-12-04 13:54

你現(xiàn)在的學(xué)校,你借錢,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款
然后你吧借過來的錢,收購新學(xué)校,就是,借:長期股權(quán)投資  貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,借銀行存款30 貸遞延收益30
2023-12-27 13:21:46
是不是2月交這個抵減后面3.4月交的社保,抵減個人做借管理費用 單位社保 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款-個人社保
2020-05-30 13:32:41
你好,留購價應(yīng)列入固定資產(chǎn)原值計算
2020-06-29 10:52:16
不是。題目給的是董事會決定時,但得等股東會同意后,才做分錄。
2020-02-27 16:31:07
借其他應(yīng)收款 貸銀行,現(xiàn)在就做借銀行貸其他應(yīng)收款
2019-05-17 16:10:47
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