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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-03 21:32

您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。

2333333 追問

2018-12-03 21:35

小規(guī)模納稅人代開的發(fā)票作廢或沖紅之后,已預繳的稅款可以用于抵減當季度內(nèi)新代開發(fā)票需預繳的稅款,它是稅局代開專票,扣稅了。然后當月作廢。

王雁鳴老師 解答

2018-12-03 21:36

您好,是的,做開具發(fā)票和作廢發(fā)票的分錄,就是上面我寫的分錄。

2333333 追問

2018-12-03 21:36

季度繳納自開普票稅款時候,稅局直接遞減了這部分作廢稅款。

王雁鳴老師 解答

2018-12-03 21:38

您好,抵減了這部分稅款時,只是在申報表上把這部分稅款填寫到已交稅款欄目即可。

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您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:32:04
你好,代開專票交的稅錢給你退回來了嗎?不退你做借應交稅費-應交增值稅貸銀存
2018-12-03 21:32:05
您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:31:33
您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:31:59
你好,一般是用于下次的抵扣,退款也可以的。
2018-07-31 12:50:52
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