想問問稅局代開的專票,取出來了。扣稅款了。然后再當月作廢,季度時候,要繳納的稅款,作廢的部分就沖掉了,應該怎么做會計分錄
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于2018-12-03 21:12 發(fā)布 ??834次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-12-03 21:32
您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
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您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:32:04

你好,代開專票交的稅錢給你退回來了嗎?不退你做借應交稅費-應交增值稅貸銀存
2018-12-03 21:32:05

您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:31:33

您好,開具專用發(fā)票時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,再作廢時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。
2018-12-03 21:31:59

你好,一般是用于下次的抵扣,退款也可以的。
2018-07-31 12:50:52
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2018-12-03 21:35
王雁鳴老師 解答
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