
老師,您好!我十月份無票收入11月份開具了,10月申報(bào)無票收入和11月沖回要向稅務(wù)提前什么資料嗎?還是正常申報(bào)就行?
答: 正常申報(bào)就可以,不需要提供什么資料!
老師您好,請(qǐng)教您一下,我們3月份的業(yè)務(wù)45月份開具了16的票,在3月時(shí)應(yīng)該做未開票收入的,現(xiàn)在我們要更正申報(bào),請(qǐng)問應(yīng)該怎么做???
答: 為什么更正申報(bào) 你直接按照16%申報(bào)不可以嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師!無票銷售收入,增值稅申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)未開具發(fā)票這列里填寫么?
答: 是的,在第5,6欄填寫。

