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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-03 10:06

您好
每月都把上月的暫估沖了,再做一遍在,直到來了發(fā)票
這樣比較清晰

渡口 追問

2018-12-03 10:28

老師   付材料款時:借  原材料  230000   貸  銀行存款230000(暫估)  月末沖時。借  原材料230000,貸 銀行存款230000,下月初又作和第一筆分錄一樣的分錄是吧?

暖暖老師 解答

2018-12-03 10:30

是的,非常正確
沖暫估寫紅字,就是負數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好 每月都把上月的暫估沖了,再做一遍在,直到來了發(fā)票 這樣比較清晰
2018-12-03 10:06:44
正常確認(rèn)原材料即可,只要匯繳前取得發(fā)票就沒有影響。
2018-11-09 15:00:50
預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 材料入庫 暫估入賬: 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 次月初予以沖回: 借:原材料/庫存商品 (金額紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 3、待收到發(fā)票后: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等
2018-11-09 15:26:33
你好,先把付款的那筆分錄補上,借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后收到發(fā)票時借原材料貸預(yù)付賬款
2020-08-03 13:05:29
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
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