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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-01 12:08

你好,盤盈固定資產(chǎn)當(dāng)前期差錯處理

wyj 追問

2018-12-01 12:09

我知道這個,但是分錄有點迷糊,能不能寫個帶數(shù)字的分錄啊

莊老師 解答

2018-12-01 12:13

借固定資產(chǎn)10000,貸以前年度損益調(diào)整10000

wyj 追問

2018-12-01 12:14

下面應(yīng)該還有一個把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤把

莊老師 解答

2018-12-01 12:16

補(bǔ)所得稅10000X25%二25OO,借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅2500

莊老師 解答

2018-12-01 12:17

借以前年度損益調(diào)整7500,貸利潤分配一未分配利潤750,

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相關(guān)問題討論
你好,盤盈固定資產(chǎn)當(dāng)前期差錯處理
2018-12-01 12:08:13
您好,是在12月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2023-02-01 12:52:20
因為本月可能結(jié)轉(zhuǎn)損益,所以不能直接按期末數(shù)
2020-04-16 14:53:20
你好 不對的 最后一步分錄改成 借 利潤分配-未分配利潤 50 貸 利潤分配 法定盈余公積50
2020-01-03 14:51:25
未分配利潤期末數(shù)=本年利潤累計數(shù)+未分配利潤的期初數(shù)
2019-05-17 21:58:02
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