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送心意

肖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-30 15:09

你好!期末應(yīng)交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會(huì)計(jì)分錄。期初有留抵金額,在本期計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)抵減銷項(xiàng)金額就行,不用單獨(dú)做分錄噢。

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你好 你預(yù)繳怎么做分錄的 。 是計(jì)入的未交增值稅還是預(yù)繳里面去的
2020-05-25 14:28:38
交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好! 對(duì)的,你的理解很對(duì)。需要做的
2020-03-22 13:09:38
你好!期末應(yīng)交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會(huì)計(jì)分錄。期初有留抵金額,在本期計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)抵減銷項(xiàng)金額就行,不用單獨(dú)做分錄噢。
2018-11-30 15:09:33
你好,需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
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