
2018年10月發(fā)生了實(shí)際交易,已開發(fā)票,并且我們已經(jīng)認(rèn)證,但是認(rèn)證后,對(duì)方把發(fā)票作廢了,我們?cè)谏陥?bào)10月份的稅時(shí),已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。問:如何寫情況說明給稅局一個(gè)交代。
答: 直接按你說的情況寫,就是實(shí)際發(fā)票的號(hào)碼,開具時(shí)間,開具金額,交易單位等
作廢發(fā)票(同步)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證已認(rèn)證,月末做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄如何處理?
答: 你好 借費(fèi)用或者成本貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我提問:我提問:老師,您好!關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,我希望您能詳細(xì)解答一下!就是我們?cè)?月收到一批設(shè)備及材料,貨款8.6萬已付清,發(fā)票已認(rèn)證,后因部分材料不適用而退貨,并于當(dāng)月收到對(duì)方退款1.5萬,對(duì)方也在當(dāng)月將原8.6萬發(fā)票作廢,并于本月重開7.1萬發(fā)票與我們,請(qǐng)問都涉及到哪些分錄?謝謝
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

