
請問沖上月的成本費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄?
答: 本月需要有成本費(fèi)用,并且保存沖銷上月的成本費(fèi)用后,還是正數(shù)才能沖。 沖銷就是上月做的成本費(fèi)用,用負(fù)數(shù)列示
分包工程成本費(fèi)用票沒有拿來的情況下,能不能先暫估一部分成本入賬,如果可以暫估,如何做分錄
答: 您好,可以的,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本公司全年工資總額200萬元(已計(jì)入各項(xiàng)成本費(fèi)用).老師這個(gè)怎么做分錄呢
答: 您好 請問各項(xiàng)成本費(fèi)用都分別是多少金額呢


Rachel 追問
2018-11-29 16:09
宋生老師 解答
2018-11-29 16:10