
企業(yè)開具出去增值稅專用發(fā)票,沒有收到款,并且交納了增值稅銷項稅額的款項了,這樣會有那些會計分錄?具體到開出發(fā)票沒有收到款的會計分錄,以及交納了增值稅銷項稅額的會計分錄,
答: 你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅–銷項稅額
取得收入并開發(fā)票后我會計分錄,先貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額后又轉(zhuǎn)出了未交增值稅,請問繳納稅款后我應(yīng)該怎么寫會計分錄呢
答: 借:未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報時已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時才開出,當(dāng)時的會計分錄時是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會計分錄如何做呢,增值稅納稅申報表如何填報呢
答: 您好,沖減上月的收入,重新做這月收入,報稅時,無票收入這個月填負(fù)數(shù),開票的正常申報。
怎么做會計分錄,我開出的發(fā)票做的會計分錄是,借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項稅額
老師,一般納稅人收到進(jìn)項票,開出銷項票,繳納增值稅等涉及到增值稅的標(biāo)準(zhǔn)會計分錄各是什么?麻煩了
向丙賒銷商品 開具的增值稅專用發(fā)票注明價款300萬,增值稅額48萬,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2萬,增值稅額為0.2萬,款項尚未收到,會計分錄怎么寫
企業(yè)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,價款300000元,增值稅13%,消費(fèi)稅10%,開出增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)收到。的會計分錄

