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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-29 14:35

你好 
借 累計(jì)折舊  10000 
    固定資產(chǎn)清理  20000 
    貸 固定資產(chǎn)  30000 
借 銀行存款  20000 
  貸 固定資產(chǎn)清理  20000 
處置中涉及的增值稅 
借 固定資產(chǎn)清理 
  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
最后把固定資產(chǎn)清理科目的余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支科目

嚕嚕嚕 追問

2018-11-29 15:01

老師,還要處理增值稅嗎?

老江老師 解答

2018-11-29 15:24

當(dāng)然,出售行為,肯定有增值稅的!

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你好 借 累計(jì)折舊 10000 固定資產(chǎn)清理 20000 貸 固定資產(chǎn) 30000 借 銀行存款 20000 貸 固定資產(chǎn)清理 20000 處置中涉及的增值稅 借 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 最后把固定資產(chǎn)清理科目的余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支科目
2018-11-29 14:35:00
您好! 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 48 貸:庫存現(xiàn)金 848 借:固定資產(chǎn)清理 100000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 80000 貸:固定資產(chǎn) 190000 借:銀行存款 79100 資產(chǎn)處置損益 30800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9100 固定資產(chǎn)清理 100800
2021-01-06 16:23:45
您好 解答如下 借:固定資產(chǎn) 501860 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)65167 貸:銀行存款 567027 20x1年7月到20x2年6月折舊是 501860*2/5=200744 20X2年7月到20× 2年12 月31日折舊 (501860-200744)*2/5/2=60223.2
2021-12-30 20:47:49
你好 1,借;銀行存款,貸;實(shí)收資本 2,借;固定資產(chǎn),原材料,貸;實(shí)收資本 3,借;銀行存款,貸;短期借款 4,借;固定資產(chǎn),貸;營(yíng)業(yè)外收入 5,借;固定資產(chǎn),貸;實(shí)收資本 6,借;短期借款,貸;銀行存款
2020-06-27 15:11:34
你好 借:固定資產(chǎn)?190 000 貸:實(shí)收資本??190 000
2022-10-25 15:34:58
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