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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-11-29 10:23

你好,跨年的租金支付時 借應付職工薪酬-福利費   貸銀行存款 
攤銷時 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費

追問

2018-11-29 10:27

老師,我們職工薪酬每月三萬八左右,我月攤銷額為兩千多,沒超過14%那么是不是可以全部扣除呢?

方老師 解答

2018-11-29 10:28

是的,沒超過14%的限額可以全額扣除。

追問

2018-11-29 10:30

另外,做到應付職工薪酬的話是不是要做在應付工資中,要交個稅呢?

方老師 解答

2018-11-29 10:32

不用交納個稅,這個是集體福利無法量化到個人。 
如果是企業(yè)為單個人租房需要并入工資扣繳個稅。

追問

2018-11-29 10:36

謝謝老師 還有個不明白的地方就是借:應付職工薪酬 的話,這個科目不是負數(shù)了嗎?有關(guān)系嗎?

方老師 解答

2018-11-29 10:38

嗯,應付職工薪酬-福利費借方余額會導致負數(shù),但是沒關(guān)系的。 
如果不想有負數(shù)應先通過預付賬款或待攤費用核算。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
同學,你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
你好, 可以的,你的理解很對
2020-10-22 10:34:47
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