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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-28 08:54

你可以先不認證,確認為應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅,之后認證了,在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅

珊瑚 追問

2018-11-28 08:55

好,謝謝

辜老師 解答

2018-11-28 09:01

好的,客氣,幫到你就好

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不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
直接現(xiàn)在補做賬務(wù)處理,進行補申報,填寫增值稅附表二第三行的數(shù)據(jù)進行申報
2020-05-09 11:20:25
您好!你先借原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅 貸:應(yīng)付賬款等 認證后,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅 月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-29 10:37:49
增值稅倒掛是啥意思?留抵嗎
2019-07-27 15:15:55
你好 這個你們要進項轉(zhuǎn)出的
2022-01-29 09:54:37
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