老師您好 專票購買方?jīng)]有認(rèn)證 銷方次月沖紅和當(dāng) 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司員工出差深圳叫的滴滴順風(fēng)車,他回來報(bào)銷 問
那個(gè)是協(xié)商好乘客承擔(dān)過路費(fèi) 答
老師我們從國外進(jìn)口端子,進(jìn)口報(bào)關(guān)單上的成交方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,一般納稅人,報(bào)關(guān)單必須當(dāng)月的報(bào)關(guān)單申報(bào)在當(dāng) 問
是的,報(bào)關(guān)單必須當(dāng)月的報(bào)關(guān)單申報(bào)在當(dāng)月收入 答
你好老師,想咨詢一下公司和公司之間借款,借款利息 問
您好,收到利息計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 答

老師好,請(qǐng)問遇到這種暫估了很久才入庫,實(shí)際到的單價(jià)比暫估的高一點(diǎn),導(dǎo)致余額庫存沒有了,但金額還有怎么辦
答: 同學(xué) 你好 這種可以金額可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本或者制造費(fèi)用——機(jī)物料消耗
老師,之前暫估入庫的時(shí)候,單價(jià)暫估高了,后來發(fā)票到了,紅沖之前暫估,再出庫,導(dǎo)致庫存商品數(shù)量正常,但是單價(jià)就成負(fù)數(shù)了,請(qǐng)問出現(xiàn)這種情況怎么辦呢?
答: 沖回暫估按發(fā)票做,要是結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要沖回你結(jié)轉(zhuǎn)成本重新結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司貿(mào)易行業(yè),暫估單價(jià)跟實(shí)際入庫的單價(jià)經(jīng)常出入,要么低點(diǎn)要么高點(diǎn),但成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)偏低的庫存沒了,但金額還有余額,怎么處理好呢
答: 比如暫估單價(jià)8.02,實(shí)際拿到票單價(jià)7.87,我沖銷如果按8.02就會(huì)存在金額有余額
老師,我想問下,做庫存表時(shí)有暫估,但是在收到票之后發(fā)現(xiàn)暫估的金額比實(shí)際的金額估多了或者少了,要怎么做?
老師好,請(qǐng)問以前暫估的數(shù)量單價(jià)和之后來票的數(shù)量金額都不一致,先把暫估沖了,然后按發(fā)票的金額入賬。這樣庫存就有了差額。庫存的單價(jià)怎么確定???
495481250老師,請(qǐng)問上月商品暫估比實(shí)際的偏低,導(dǎo)致這個(gè)月入庫商品價(jià)格高一點(diǎn),怎么處理
老師,每個(gè)月暫估未做全部紅沖,而且紅沖的金額也跟暫估金額有出入,現(xiàn)在導(dǎo)致暫估多了,庫存沒那么多怎么辦


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2018-11-27 20:19
bamboo老師 解答
2018-11-27 20:20
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2018-11-27 20:26
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2018-11-27 20:28
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2018-11-27 20:35
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2018-11-27 20:40
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2018-11-27 21:01
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2018-11-27 21:06